1.2.11- TABELA LIGAÇÃO À CONTABILIDADEGrava o Ficheiro de Movimentos no formato «TXT», para posterior Importação quando a rotina PMR-Contabilidade não estiver instalada. 
Assim, não valida as Contas da Contabilidade. 
Se a rotina PMR-Contabilidade estiver instalado noutro computador ou rotina da Contabilidade não é da PMR. 
Doutra forma a Tabela só é preenchida se estiver instalada a rotina PMR – Contabilidade. 
![]() TIPO DE MOVIMENTO 
Valida com a Tabela correspondente e visualiza a Designação. 
CUSTO DAS VENDAS 
Ativado se a rotina PMR-Stocks estiver instalada. 
Assinalado com  
ARMAZÉM 
As Contas dadas nos Armazéns «01» e/ou «00», são usadas para Movimentos de outros Armazéns se para estes não forem definidas codificações nesta Tabela. 
Valida com a Tabela correspondente e visualiza a Designação. 
DIÁRIO 
Defina o Diário da Contabilidade a receber os Movimentos dos Documentos que tenham o tipo de Movimento e Armazém escolhidos, anteriormente. 
Valida com a Tabela correspondente e mostra a Designação. 
SELEÇÃO 
O Armazém é, automaticamente, assumido. 
Se marcar um ou mais campos, a seleção das Contas é feita pelos Códigos das opções escolhidas (para o Tipo de Movimento/Armazém acima mencionado). 
Ativados se foram assinalados no campo "Seleção" no ecrã anterior a este: 
Armazém; 
País: Indique o Código do País; 
Moeda: Insira o Código da Moeda do Movimento; 
Modo de Pagamento: Indique o Código do Modo de Pagamento a aplicar; 
Regime do IVA: 9 - O Preço é editado com o IVA incluído. 
0 - Entidade não está isenta de IVA. 
Na Isenção use Código conforme Tabela do Regime do IVA; 
Vendedor: Pode definir o código do Vendedor para Seleção das Contas com Ligação à Contabilidade. 
Valida com o Ficheiro de Vendedores; 
Mercado/Segmento: Insira o Código de Mercado/Segmento para seleção das Contas com Ligação à Contabilidade. 
Família de Artigo: Indique o Código da Família do Artigo; 
Escalão do IVA: Indique o escalo do IVA (%) 
FUNCIONAMENTO 
Contas do IVA: Assinalado com  
Total do Documento: Marcado com  
Caso contrário este campo fica desativado e é nos campos "Valores da Linha" e "Contrapartida" que indica as Contas relativas; 
Centro de Custo: Assinalado com  
As Contas da Contabilidade têm que ser Contas Agrupadas com Centros de Custo. 
CONTAS PARA IMPOSTOS 
Se necessário, recolha a Conta com  
IEC; 
Ecotaxa; 
Direitos de Autor; 
IRS; 
Imposto de Selo. 
CONTA PARA TAXA SIRCA 
Se necessário, indique a Conta usada na Ligação à Contabilidade para a Taxa SIRCA. 
ADIANTAMENTO/FRANQUIA 
Se necessário, indique a Conta usada na Ligação à Contabilidade, no Valor Adiantamento ou Franquia. 
CONTAS DE LIGAÇÃO 
![]() TOTAL DOCUMENTO 
Conta onde é lançado o Valor Total do Documento. 
Usa Contas do Ficheiro de Entidade. 
CAIXA/BANCOS 
Recolha da Conta a usar na Ligação à Contabilidade para contrapartida do Caixa/Bancos no Documento Tipo Vendas a Dinheiro. 
Não preenchido não executa a contrapartida. 
FAMÍLIA 
Valida com a Tabela relativa e visualiza a Designação. 
Preenchido ativa o campo "Preço" se o campo "Custo Vendas", da janela anterior, estiver assinalado com  
ESCALÃO DO IVA 
Defina a Taxa de Incidência do IVA para o Artigo. 
Valida com a Tabela relativa. 
PREÇO 
Ativado se o campo "Custo Vendas", da janela anterior, estiver marcado com  
Marcado com  
Médio; 
Última Compra. 
CENTRO DE CUSTO 
Se na Contabilidade usar Centros de Custo nas Contas de Vendas, indique o número de dígitos significativos conforme o definido na Configuração da Rotina da Contabilidade. 
Ao querer anular um Centro de Custo deve ter-se o cuidado de verificar se este já foi usado a nível de Movimentos, pois tal verificação não é feita pelo programa. 
Tendo a certeza de que esse Código não foi usado, pode anular-se, depois de confirmar que a Designação mostrada é a que se pretende anular. 
VALORES DA LINHA 
Ilíquido:  
 Da Conta a lançar o Valor de Vendas na Contabilidade. 
Valida com o Ficheiro do Plano de Contas e visualiza a Designação; 
Desconto: Se preenchido, é lançado o Valor do Desconto na Conta inserida e o Valor Ilíquido na Conta indicada no campo anterior. 
No caso do campo de Desconto não ser preenchido, será lançado o Valor Líquido (Ilíquido menos o Desconto) na conta dada no campo anterior. 
Valida com o Ficheiro do Plano de Contas e visualiza a Designação. 
CONTRAPARTIDA 
Ilíquido:  
 Indique a Conta onde é lançado o Valor de Vendas na Contabilidade. 
Valida com o Ficheiro do Plano de Contas e mostra a Designação; 
Desconto: Se for preenchido, é lançado o Valor do Desconto na Conta indicada e o Valor Ilíquido na Conta indicada no campo anterior. 
Se não for preenchido, é lançado o Valor Líquido (Ilíquido menos o Desconto) na Conta indicada no campo anterior. 
Valida com o Ficheiro do Plano de Contas e mostra a Designação. 
TABELA DAS CONTAS DO IVA 
![]() TABELAS DO IVA 
Marcado com  
Normal; 
Alternativa 1; 
Alternativa 2; 
Alternativa 3 ; 
Alternativa 4. 
Cada coluna tem o máximo de 9 Escalões e o Valor da percentagem do IVA. 
ESCALÃO E % 
Entre «1» e «9» com as Percentagens de IVA conforme Tabela do IVA. 
CONTA 
Indique a Conta do IVA, alusiva à taxa atrás mencionada, onde é lançado o Valor do IVA na Contabilidade. 
Valida com o Ficheiro do Plano de Contas e visualiza a Designação. 
CÓPIA DA TABELA PARA OUTROS TIPOS DE MOVIMENTOS E/OU ARMAZÉNS 
![]() ORIGEM/DESTINO 
Para copiar uma Tabela indique por Tipo de Movimento e entre Armazéns (De, a), quais os Códigos de Origem e os de Destino. 
Só para o bloco [Destino] indique, também, o Código do Diário da Tabela da Contabilidade. 
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