2.1- MOVIMENTOS FIXOS![]() NÚMERO 
Indique o Código de Empregado. 
Mostra o Nome, valida com a Ficha de Empregados. 
Com os botões  
Insira, manualmente, e se não existir no Ficheiro, alerta, se quer o Código na Ficha do Empregado. 
TIPO DE MOVIMENTO 
Indique se o Código de Movimento Fixo é um Abono, um Desconto ou uma Falta: 
Abono: Assinalado com  
Desconto: Marcado com  
Falta: Assinalado com  
CÓDIGO 
 Indique o número do Tipo de Movimento (Abono, Desconto ou Falta). 
Se indicar manualmente e o Código não existir numa das 3 Tabelas, uma janela de mensagem avisa se quer abrir esse Código na Tabela de Abonos, Tabela de Descontos ou Tabela de Faltas consoante o Código indicado. 
Visualiza a Descrição do Movimento. 
DATA INÍCIO 
Indique a Data Início para começar a processar automaticamente o Movimento Fixo. 
DATA FINAL 
Indique a Data Final para deixar de processar automaticamente o Movimento Fixo. 
CÁLCULO A PROCESSAR 
 Indique o campo a processar nos Cálculos Automáticos, Quantidade ou Valor. 
Quantidade: Marcado com  
Valor: Assinalado com  
MOEDA 
Indique, através de lista pendente, a Moeda. 
Valida com a Configuração da Empresa. 
Prima  
QUANTIDADES 
Defina o Número de Dias Úteis e a quantidade dos Códigos de Abonos ou das Faltas: 
Número de Dias Úteis: Assinalado com  
Usado, por exemplo, para o Abono Subsídio de Alimentação.  
 Quantidade: Só é preenchido com os Códigos de Abonos ou Faltas. 
Assume valor unitário de Abono ou Falta previamente definidos. 
VALORES 
 Corresponde à quantia monetária do Movimento que se pretende pagar ou descontar conforme seja um Abono ou Desconto respetivamente. 
Assinalado com  
Valor Mês; 
 Valor Total. 
Para os Códigos de Descontos que não sejam calculados em percentagem ou Abonos em que o campo "Quantidade" não foi assinalada com  
Campo desativado para Abonos considerados Horas Extras e Faltas; 
Se optou pelo Valor Total aparece esta mensagem (Valor em Prestações): 
![]() Número de Prestações: Ativado se o campo "Valor", no bloco [Cálculo a processar] e o campo anterior for um Valor Total. 
Se necessário, indique o Número Total de Prestações para realizar um plano que garanta a liquidação do Saldo. 
Cada empréstimo ao Empregado deve ter um Códigos de Abono diferente; 
Valor Total: Campo desativado e informativo. 
Corresponde ao total a liquidar, calculado da seguinte forma: resultado dos campos "Valor" x "N.º Prestações"; 
Valor Processado: Desativado e informativo. 
Corresponde ao total do processamento mensal do valor até que o Saldo seja liquidado. 
Inicia a informação pelo primeiro processamento mensal executado ao Empregado. 
![]() Saldo: Informativo. 
Relativo ao valor remanescente a liquidar, calculado entre os valores dos campos "Valor Total" e "Valor Processado". 
QUANDO EM FUNÇÃO DE FALTAS 
Parte proporcional: Assinalado com  
Deduz 100%: Marcado com  
"Sobre Não Remuneradas" (Faltas); 
"Sobre Todas as Faltas". 
RECIBOS – CABEÇALHOS 
Vai para o Vencimento Base: Marcado com  
SECÇÃO 
Indique o Códigos conforme Tabela de Secções, ao qual fica ligado o Códigos de Movimento Fixo para a imputação às Secções. 
Se não preencher é vista a Secção definida na Ficha. 
Visualiza a Designação da Secção. 
CENTRO DE CUSTO 
Código conforme Tabela de Centros de Custo, ao qual fica ligado o Código Movimento Fixo para a imputação aos Centros de Custo. 
Se preencher considera o Centro de Custo definido na Ficha do Empregado. 
Visualiza a Designação do Centro de Custos. 
AQUISIÇÃO DA VIATURA (AAAA/MM) 
Se na tabela de Abonos o campo "Utilização de Viatura" estiver marcado com  
DESCRIÇÃO LIVRE 
Pode indicar uma breve nota. 
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