2.2- ORÇAMENTOS-FATURAÇÃOContêm os separadores: 
Faturação; 
Sub-Separadores: 
![]() ORÇAMENTO NÚMERO 
Indique o Número de Orçamento. 
Se na Configuração da Rotina o Tipo de Numeração for automática ou ambas, Automática e Manual, no Ficheiro Orçamentos, prima  
DESIGNAÇÃO 
 Indique o nome do Orçamento. 
MATRÍCULA 
Pode ter um Orçamento sem Matrícula. 
Não preenchido, o acesso ao campo é feito com o rato ou no, campo "Data" com  
Indique a Matrícula do Veículo. 
NÚMERO 
Visualiza o Número identificativo da Matrícula registado no Ficheiro de Matrículas se campo anterior preenchido. 
Número de Orçamento Novo deve preencher, primeiro, o campo anterior e abrir a Matrícula no Ficheiro de Matrículas. 
MARCA 
Visualiza a Marca da viatura registada no Ficheiro de Matrículas, se o campo anterior ou o de "Matrículas" estiverem preenchidos. 
NÚMERO DA OBRA 
Visualiza o Número da Obra relativa ao Orçamento já adjudicado. 
Em alteração e se não existir Número de Obra, pode, por aqui, adjudicar o Orçamento a uma Obra. 
ENTIDADE 
Código: Visualiza o Número de Entidade (exemplo o dono da Obra), Número Fiscal, e Nome. 
Se Código inexistente pode criá-lo. 
Se a Entidade for «0» (Zero) ou tiver o Campo "Número Fiscal" preenchido com «999999999» no ficheiro de Entidades é pedida a recolha dos dados: 
Número Fiscal; 
Morada; 
Localidade; 
País, (não preencha se for Portugal, prima  
Código Postal, no formato «9999-999», para Portugal. 
Só não sendo possível se na Tabela de Documentos tiver marcado o campo "Entidade no Ficheiro", neste caso é obrigado a recolher um cliente definido no Ficheiro de Entidades. 
Se este campo ficar a zeros e indicar no campo seguinte o NIF da Entidade é editado, automaticamente, o Código da Entidade. 
Número Fiscal: Se no campo anterior indicou o Código da Entidade então edita, automaticamente, o NIF da Entidade. 
Se inserir o NIF da Entidade é editado, automaticamente, o Código da Entidade, no campo anterior. 
Caso o NIF não exista é visualizada uma mensagem a indicar a inexistência e pergunta se quer abrir. 
Nome; 
Número Fiscal; 
Morada; 
Localidade; 
País; 
Código Postal; 
Designação. 
ENTIDADE A FATURAR 
 Indique o Código da Entidade a faturar (Entidade a cobrar). 
Valida com a Tabela relativa e visualiza a Designação. 
Por defeito assume a Entidade indicada no separador Condições, podendo, contudo, alterar para outra Entidade, por exemplo o caso das Entidades Seguradoras, o dono de um automóvel é uma Entidade e a Entidade a faturar é uma Seguradora. 
Código: Na lista pendente, indique o Número de Entidade. 
Valida com o Ficheiro de Entidades, mostrando o correspondente Nome, Número Fiscal, Morada, Localidade, Código de País, Código e Designação Postal. 
Se não existir o código pode criá-lo neste momento. 
Se a Entidade for «0» (Zero) ou tiver o campo "Número Fiscal" preenchido com «999999999» no ficheiro de Entidades é pedida a recolha dos dados: 
Número Fiscal, Morada, Localidade, Código do País (não preencher se for Portugal, prima  
Só não é possível se na Tabela Tipo de Documentos tiver marcado o campo "Entidade" obrigando a recolher um cliente definido no Ficheiro de Entidades. 
Se este campo ficar a zeros e der no campo seguinte o NIF da Entidade existente é editado automaticamente o Código da Entidade; 
Número Fiscal: Se no campo anterior indicou o Código da Entidade é editado, automaticamente, o NIF da Entidade. 
Se não insira o NIF da Entidade e é editado, automaticamente, o Código da Entidade. 
Se o NIF não existir é visualizada uma mensagem a indicar a inexistência e pergunta se quer abrir. 
Se ambos os campos anteriores não estiverem preenchidos, indique, neste separador, os campos seguintes: 
Nome; 
Morada; 
Localidade; 
Código do País (não preencher se for Portugal, prima  
Código Postal: no formato «9999-999», para Portugal. 
PROCESSAMENTO 
![]() Tipo de Documento: Indique, qual o Tipo de Documento das Vendas a usar na opção de Faturação de Obras, nas Imputações. 
Com  
 Regime de IVA: Automaticamente, editado, com o Código do Ficheiro de Entidades. 
Alterável só para Documentos recolhidos: 
Tipo de IVA: Se Entidade Não Isenta pode além do IVA de Vendas, escolher outra Tabela Alternativa. 
Se o valor for «0» assume IVA Vendas; 
 Vendedor: Indique o Código de Vendedor definido no Ficheiro de Entidades. 
Valida com o Ficheiro de Vendedores e visualiza a Designação; 
Modalidade de Pagamento:  
 Indique o Modo de Pagamento da Entidade. 
Automaticamente, assume o Código definido no Ficheiro de Entidades, alterável só para os Documentos recolhidos. 
Valida com a Tabela relativa e mostra a Designação; 
Prazo: Assume, automaticamente, o Número de Dias definido no Ficheiro de Entidades, podendo no entanto ser alterado, só para os Documentos recolhidos; 
Observações: Se necessário, indique uma Observação. 
MOEDAS 
![]() Desconto no Documento: Preenchido, é aplicado o valor, dessa percentagem, a todas as Linhas recolhidas; 
Código de Desconto: Valores: 
De «0» a «9». 
Automaticamente, preenchido, com o Código definido na Entidade, podendo ser corrigido. 
O Código tem a ver com o Código de Desconto do Artigo a ser praticado durante a Recolha de Documentos; 
Tabela de Preços: Valores: 
«1»; «2»; «3» e «4». 
Automaticamente, preenchido, com o Código definido na Entidade, podendo ser corrigido. 
O Código tem a ver com o Preço de Venda do Artigo a ser praticado durante a Recolha de Documentos; 
Moeda:  
 Mostra os valores do Documento a cambiar, só para efeitos de impressão. 
Não serão atualizados Ficheiros com estes valores, mas sim com os valores na Moeda da Empresa. 
Valida com a Tabela correspondente e visualiza a Designação e o Câmbio; 
Imprime Orçamento em: Num Orçamento Novo, por defeito, edita a Moeda indicada no campo anterior. 
Em alteração edita a Moeda escolhida através duma lista pendente. 
A lista só edita as Moedas definidas no bloco Moedas, Dados da Empresa, Configuração da Empresa e a escolhida no campo anterior; 
Moeda/Câmbio: Visualiza as Moedas e Câmbios vindas da Tabela Moeda/Câmbio, mas pode alterar para outro valor cambial, sem modificar a Tabela. 
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