2- CONFIGURAÇÃO DA ROTINATem dois separadores: 
Obras; 
![]() EM VIGOR DESDE 
Indique a Data a partir da qual entra em vigor a Configuração. 
NÚMERO MÁXIMO ARMAZÉNS 
Indique o Número de Armazéns a utilizar até ao máximo de 99. 
VALORES 
Indique o número de decimais para os Valores que podem ser: 
3 Decimais: Marcado com  
4 Decimais: Assinalado com  
ARTIGO 
Máximo de 15 carateres. 
Indique o Artigo: 
Alfanumérico: Utilização de letras, números ou números e letras ou outros carateres na codificação do Artigo. 
Por exemplo: 
«A-001»; 
Numérico: Utilização apenas de números no código de Artigo. 
Por exemplo: 
«1». 
TIPO DE NUMERAÇÃO 
Tipo de Numeração para o Ficheiro de Orçamentos e/ou Obras. 
Ficheiro de Orçamentos 
Automática: Assinalado com  
Manual: Assinalado com  
Se marcou ambas, então os Documentos são numerados pelo operador na 
Recolha ou, automaticamente, se o campo "Documento" não for preenchido. 
Ficheiro de Obras 
Automática: Assinalado com  
Manual: Marcado com  
Se marcou ambas, os Documentos são numerados pelo utilizador na recolha do Documento ou, automaticamente, se o campo "Documento" não for preenchido. 
ARMAZÉM POR DEFEITO NA FICHA DO ARTIGO (Quantidades e Valores) 
Por defeito assume o Código do Armazém «01» apresentando na Ficha dos Artigos, as Quantidades e Valores existentes no Armazém. 
Pode indicar outro Código de Armazém. 
ARTIGO PARA LINHA DE TEXTO UNIDADE DE STOCK "TX" 
Indique o Código de Artigo com a Unidade de Stock «TX», no Ficheiro de Artigos. 
Para o uso de linhas de texto por exemplo na rotina PMR - Vendas. 
 ARTIGO DE MOVIMENTO LIVRE UNIDADE DE STOCK "*" 
Indique o Código do Artigo a usar, automaticamente, na Recolha de Movimentos, para os Tipos de Movimentos: 
Máquinas; Secções/Mão-de-Obra e Outros. 
Assim, como na Faturação, desde que a opção não seja detalhada. 
Valida com o Ficheiro de Artigo e mostra a Designação do mesmo. 
 TIPO DE DOCUMENTOS DE OBRAS A GERAR 
Ligação de Vendas a Obras: Assinalado com  
Ativa os campos seguintes: 
Ativado se campo anterior assinalado com  
Notas de Crédito: Na lista pendente, indique o Código da Nota de Crédito dado na Tabela de Tipos de Documentos. 
Ativado se campo "Ligação de Vendas a Obras" marcado. 
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