4.1- GESTÃO DE DOCUMENTOSSeparadores: 
Guias (se der um Código de Tipo de Documento que tenha, na Tabela relativa, o campo "Guias" marcado com  
Escolha o Tipo de Documento e Armazém para ver a lista dos Documentos já recolhidos e marcados, automaticamente, com  
Emitidos; 
Enviados por E-mail; 
Anulados, bem como Datas e Entidades referentes ao Documentos. 
Pode ordenar por Documento, Data ou Entidade. 
Só permite ver os Tipos de Documentos e Armazéns, conforme os Acessos definidos para cada operador. 
Pode definir Entidades, com Número Fiscal a espaços, para funcionarem como Entidade zero, mas que carregam para o separador Condições e para o e-Fatura o que estiver definido no Ficheiro. 
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 Este botão só vai ficar disponível se documentos a Débito e sem Guias associadas. 
Também, aquando da recolha e pagamento de documentos de Vendas, o operador será questionado se pretende a  emissão destes talões. 
 Permite iniciar a recolha de um novo Documento. 
Na área de Totais edita: «xxxx – Processado por programa certificado nº 0589/AT», conforme portaria n.º 22A/2012 de 24 de Janeiro. 
Emite e assina o Documento tornando inalterável os dados de relevância fiscal. 
O Documento assinado fica anulado e marcado com  
O Documento não assinado é anulado irreversivelmente. 
Copia o Documento escolhido para outro igual, que ficará sempre com Número Provisório. 
A Data do novo Documento será sempre a do Sistema ou superior se a Data de Entrada assim o for. 
Nos Documentos de Vendas (Fatura e Fatura-Recibo) efetua, sem sair da recolha de Vendas, o Pagamento na Tesouraria e emite o Recibo do Documento indicado. 
Tem que ter a rotina de PMR-Tesouraria instalada. 
ANO 
Na lista pendente, indique o Ano de Movimentos pretendido. 
VISUALIZA TIPO DE DOCUMENTOS INATIVOS 
Assinalado com  
TIPO DE DOCUMENTO 
Valida com a Tabela relativa e visualiza a Designação. 
Se inserir um Código de Tipo de Documento que tenha, na Tabela correspondente, o campo "Guias" marcado com  
Inicia um Documento Novo, passando ao ecrã de recolha. 
Tipos de Documento possíveis: 
 ARMAZÉM 
Valida com a Tabela relativa e visualiza a Designação. 
Valores viáveis: 
DOCUMENTO 
Conforme portaria n.º 22A/2012 de 24 de Janeiro os Documentos «Novos» são sempre numerados automaticamente e depois de assinados tornam-se inalteráveis, com a exceção dos campos que não impliquem alteração nos valores ou dados fiscais do Documento, tais como, no separador Condições. 
Contudo, podem ser Consultados. 
Em Angola, Moçambique e Guiné -Bissau também podem ser «Anulados». 
Visualiza a lista dos Documentos recolhidos para o Tipo de Documento e Armazém digitados anteriormente. 
Para passar ao ecrã seguinte pode digitar o Número do Documento que pretende recolher (no caso da numeração ser manual), alterar, anular ou emitir. 
Para alterar um Documento já existente tem que digitar o Número e se este já foi Emitido, o utilizador é questionado sobre o prosseguimento da alteração. 
Sair do Documento sem linhas é considerado um Documento «Anulado». 
Se, na mesma Tabela, no Tipo de Numeração estiver selecionado o campo "Automática" e, aqui, o Número do Documento for «0» (Zero), premindo  
CONSULTA DE VALORES 
![]() OPÇÃO 
Assinalado com  
Entidades; 
Artigos. 
ENTIDADE 
Através da lista pedente, indique a Entidade. 
(NOME DA ENTIDADE) 
Visualiza o Nome da Entidade. 
N.I.F. 
Mostra o NIF da Entidade corrente. 
VENDAS 
Só para o caso de Vendas. 
POS/EMPRESA 
Só para o caso de POS (Posto de Venda). 
ARTIGO 
Através da lista pedente, indique o Artigo. 
(NOME DO ARTIGO) 
Visualiza o Nome do Artigo. 
Visualiza: 
Ano Anterior; 
Mês (12 Meses); 
Quantidades; 
Valor; 
Saldo Atual. 
Totais: 
Quantidades; 
Valor. 
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