3- GESTÃO DE DOCUMENTOS ORIGINAISOpção assumida em função da classificação na Ficha de Entidades: 
Contas preenchidas como Cliente, Fornecedor ou Outros (Empregados, Advogados…). 
Como um Código pode ser usado na tripla qualidade, será necessário definir qual a situação do Documento presente:  
Se vai para a Gestão como: 
CLIENTES; 
FORNECEDORES; 
OUTROS. 
Separadores: 
Clientes; 
Fornecedores; 
Outros (Empregados, Advogados…). 
Sub-Separadores: 
Anos; 
Entidades. 
CLIENTES - ANOS 
![]() ANO 
Pela lista pendente, indique o Ano pretendido. 
REGIME GERAL 
Assinale com  
REGIME IVA DE CAIXA 
Assinale com  
VISUALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
Marque com  
Por Liquidar; 
Liquidados; 
Todos. 
(CÓDIGO DA CONTA) 
indique o Código da Conta. 
Visualiza os Documentos Originais: 
Nome; 
Anotações...; 
1º. Documento por Liquidar (Data); 
Data; 
Documento; 
Outros Dados (rotina); 
Moeda; 
Valor do Documento; 
Saldo do Documento. 
SALDO EUR 
Visualiza o Saldo na Moeda corrente. 
 Visualiza conforme opção assumida, anteriormente em função da classificação na Ficha de Entidades: 
Contas preenchidas como Cliente, Fornecedor ou Outros (Empregados, Advogados…). 
CLIENTES - ANOS - ALTERAÇÃO 
![]() ENTIDADE 
Indique o Código conforme Ficheiro de Entidades, vendo a Designação. 
ANOTAÇÕES 
60 Posições alfanuméricas para observações respeitantes à Entidade, relacionadas com as Cobranças/Pagamentos. 
Se na primeira posição deste campo, indicar um «#» (Cardinal) no Mapa de Idade de Saldos, pode optar pela impressão ou não das Entidades com este Símbolo. 
Exemplo: 
Nome da pessoa a contactar, Datas de Marcação. 
DATA 
Indique a Data do Documento. 
NÚMERO DO DOCUMENTO 
Para efeitos de possível Ordenação por Número do Documento use sempre o mesmo número de dígitos. 
Indique o Número do Documento. 
Exemplo: 
«0000001». 
ROTINA 
Indica a Rotina da PMR da qual é originário o Documento: 
 TIPO DE MOVIMENTO 
Vai fazer corresponder a Abreviatura do Documento no campo abaixo "Tipo de Documento". 
ARMAZÉM 
Indique o Código de Armazém pretendido, exceto para os Códigos «C» e «T» definidos no campo "Rotina", nos casos em que se aplica Guias/Vendas/Stocks. 
ANO 
Indique o Ano que vai fazer parte da identificação única do Documento. 
VENDEDOR 
Indique o Código do Vendedor que vai fazer parte da identificação única do Documento. 
SÉRIE 
Indique a Série que vai fazer parte da identificação única do Documento. 
DÉBITO/CRÉDITO 
Pela lista pendente, diga se os Movimentos são a Débito ou a Crédito. 
Por defeito assume aquilo que é mais comum ou aquilo que está definido na Tabela podendo ser alterável. 
TIPO DE DOCUMENTO 
Designação do Código definido no campo acima "Tipo Movim.". 
É alterável. 
ATUALIZA CRÉDITO 
Campo informativo de acordo com o definido no campo "Atualiza Crédito" da Tabela de Tipos de Documento Originais. 
RIC 
Assinalado com  
VENDEDOR 
Pela lista pendente, indique o Vendedor. 
Valida com a Tabela relativa e mostra a Designação. 
NÚMERO DOCUMENTO ORIGINAL 
Possibilita, por ordem alfanumérica, recolher a Identificação única do Documento de Origem. 
Estes casos podem acontecer nos Documentos de origem registados pelo programa da PMR - Gestão Tesouraria e sem a instalação do PMR - Gestão Vendas. 
ANOTAÇÕES DO DOCUMENTO 
Cada Movimento pode ficar com um campo de Observações com 16 posições para anotações complementares. 
Exemplo: 
«Fatura Reclamada». 
CONTA POC 
PMR – Contabilidade instalada. 
Indique o Código da Conta com Entidades (Agrupadora). 
Valida com o Ficheiro correspondente. 
Não é campo obrigatório. 
PRAZO 
Indique os dias de Prazo limite de pagamento. 
ENTIDADE ORIGINAL 
Assume o Código do campo acima "Entidade", mas é alterável. 
ENTIDADE DE GRUPO 
Assume o Código do campo acima "Entidade", mas é alterável. 
SALDO DO DOCUMENTO EM 
A seguir ao nome do campo edita a Moeda corrente. 
Exemplo: 
«EUR». 
Carregando  
Visualiza a Data, Tipo de Documento, Série, Número, Valor Pago, Documento de Valor Pago, Desconto de Pronto Pagamento e Valor de Comissão. 
![]() VALORES DO DOCUMENTO 
Valor do Documento para a Conta Corrente nos campos: 
Moeda; 
Câmbio; 
Valor do Documento; 
Valor do IVA; 
Valor da Comissão, até ao máximo de 4 valores; 
Valor Sujeito a Retenção. 
CLIENTES - ENTIDADES 
![]() Estruturalmente igual ao CLIENTES - ANOS 
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