1.3- DOCUMENTOS - LINHASAssumido no ficheiro SAF-T PT, elemento <Line>. 
![]() ARTIGO 
Até 15 carateres segundo Configuração da Rotina, ou 25 carateres (módulo opcional) se o campo "Produtos Código 25 Dígitos" for marcado com  
Visualiza a Designação e o Código de Unidade. 
Se a Unidade de Stock do Artigo for «*» ou «TX» pode recolher a Designação. 
Como Movimento Livre pode recolher (ou não) Quantidades e Valores mas para a unidade «TX» a recolha limita-se a texto. 
(Ver mais informações no Capítulo do Ficheiro de Artigos). 
Se inserir espaço, pode repetir o Artigo da linha anterior, desde que na Configuração da Rotina tenha assinalado com  
Usado no ficheiro SAF-T PT, elemento <ProductCode>. 
UNIDADE 
Mostra a unidade de grandeza do Artigo. 
Exemplo: 
UN; LT; M2; KG; *; TX… 
Considerado no ficheiro SAF-T PT, elemento <UnitOfMeasure>. 
DESIGNAÇÃO 
Visualiza o Nome do Artigo. 
Assumido no ficheiro SAF-T PT, elemento <ProductDescription>. 
DESIGNAÇÃO+15 
Só aparece, à frente do campo anterior, se o Artigo pertencer a uma Família, cujo bloco [Designação] tenha assinalado com  
Considerado para o ficheiro SAF-T PT, elemento <ProductDescription>. 
CAMPOS DAS DIMENSÕES 
Ficam disponíveis se no bloco [Opcionais] na Configuração da Recolha estiver assinalado com  
Assume Dimensão 1, 2 ou 3 conforme definido no Ficheiro de Artigos. 
Alterável se o campo "Variável" do Ficheiro de Artigos estiver selecionado e só para o Documento recolhido. 
QUANTIDADE 
Com 6 dígitos inteiros e 3 decimais. 
O Número de Decimais pode ser configurado na opção de «Decimais» na Tabela de Famílias ou no separador Processamento, no campo "Número de Decimais" no Ficheiro de Artigos. 
Indique o valor da Quantidade de acordo com o Código de Unidade. 
 Se tiver selecionado o campo "Atualiza Stocks" na Tabela de Tipo de Documentos pode surgir uma das mensagens: 
«Existência Insuficiente»: Informa que o Artigo em causa possui no Armazém existência inferior à que se está a movimentar; 
«Recolha de Existências Negativas»: Se responder afirmativamente e tiver permissões para esta opção, o movimento é aceite; 
«Artigo em Rotura»: Informa que com o movimento das Quantidades em causa o Artigo fica em Rotura de Stocks (Quantidades abaixo do Stock Mínimo ou acima do Stock Máximo); 
«Recolha de Existências em Rotura»: Se resposta afirmativa e tiver permissões nesta opção, o movimento é aceite. Usado no ficheiro SAF-T PT, elemento <Quantity>. 
LOTE 
Disponível se na Configuração da Recolha, bloco [Opcionais] e Tabela de Famílias estejam marcados com  
DATA DE VALIDADE 
Ativo se na Configuração da Recolha, bloco [Opcionais] e Tabela de Famílias estejam marcados com  
PREÇO DE VENDA 
Preenchido, automaticamente, com o Preço do Ficheiro de Artigos (Preços 1, 2, 3 ou 4, consoante o Código de Preço dado no Ficheiro de Entidades). 
Alterável, só para o Documento recolhido. 
O valor do preço está relacionado com o Código da Moeda definido no Documento se tiver nível de acesso para isso. 
Se tiver recolhido Preços no Artigo para a moeda escolhida são estes os assumidos. 
Se Moeda do Documento diferente da Configuração da Empresa e se não existirem Preços definidos para essa Moeda é feito o Cálculo com a Tabela Moeda/Câmbio e o Preço de Produto na Moeda da Empresa. 
Considerado no ficheiro SAF-T PT, elemento <UnitPrice>. 
DESCONTOS 
Com o botão <F8 Muda Opção>, no 1º. Desconto, pode, definir um, em Valor, mais um à Percentagem. 
Percentagem com 2 inteiros e 2 decimais e o Valor com 5 inteiros e 4 decimais. 
Se o Ficheiro de Promoções for preenchido com o Código de Entidade, Família ou Artigo e Datas Início e Final, o dado do Desconto Percentual ou Valor é lançado, automaticamente, aqui. 
Exemplo: 
Se no Ficheiro de Promoções estiver os Códigos de Entidade «1», e Artigo «A-001», as Datas Início e Final e a Data do Processamento estiver entre estas duas Datas e o dado de desconto Percentual ou Valor for «10», este é lançado, automaticamente, neste campo se na Linha de recolha estiver, precisamente, os mesmos Códigos de Entidade e Artigo acima referidos. 
Se nos ficheiros de Entidades e Artigos, no separador Processamento, os campos "Código de Desconto", estiverem preenchidos com valores dos grupos relativos à Tabela de Descontos será lançado, automaticamente, o valor percentual de Desconto relativo. 
Contudo, o valor é alterável. 
Nos Preços de Venda com IVA incluído, o Desconto incide sobre os valores dos Preços de Venda com IVA incluído e não sobre os valores dos Preços de Venda sem IVA. 
Usado no ficheiro SAF-T PT, elemento <StellementAmount>. 
COMISSÃO 
Se unidade de Stock igual a «+»é colocado zero neste campo. 
Se no Ficheiro de Vendedores e no Ficheiro de Artigos no separador Processamento, os campos "Código de Comissão", estiverem preenchidos com valores dos grupos correspondentes à Tabela de Comissões será lançado automaticamente, o valor percentual de Desconto relativo. 
Contudo pode sempre alterar este valor. 
Ao carregar em  
TOTAIS 
Campos informativos dos valores Totais dos artigos movimentados. 
Mercadoria: Visualiza o valor Total Líquido da mercadoria. 
Considerado no ficheiro SAF-T PT, elemento <NetTotal>; 
Outros Impostos: Mostra o valor total dos Outros Impostos agregados aos Artigos movimentados; 
IVA: Mostra o valor total do IVA. 
No ficheiro SAF-T PT, pelo elemento <TaxPayable>; 
Total: Mostra o valor total do Documento. 
No ficheiro SAF-T PT, pelo elemento <GrossTotal>. 
 Por exemplo, no caso do arredondamento, mesmo alterando a Tabela, o arredondamento dos Documentos não é modificado (se necessário terá de anular e recolher novamente o Documento). 
Modalidade de Pagamento e Moeda são preenchidas automaticamente com os dados definidos na Entidade. 
É possível fazer a sua alteração. 
Se o valor dado for superior ao Valor a Pagar, dá origem ao Troco que é tratado no ecrã seguinte, se for inferior é visto o valor que falta pagar na Modalidade seguinte. 
PAGAMENTO 
![]() Só para esta Modalidade é permitido a definição de Venda a Crédito. 
O valor visualizado é cambiado conforme o Câmbio definido na Tabela correspondente. 
Ao carregar na tecla cursora para baixo, assume, automaticamente, o Número da Linha sequencial, ficando o cursor posicionado no Linha seguinte. Em correção digite o Número de Linha que pretende alterar. 
Indique os possíveis Pagamentos mistos, nos campos "Modo", "Valor" e "Data" que são obrigatórios no Ficheiro SAF-T PT, respetivamente, nos elementos: <PaymentMechanism>, <PaymentAmout> e <PaymentDate>. 
Se a primeira Modalidade de Pagamento, preenchida neste separador for modificada, será reescrita no campo Modalidade de Pagamento, no separador Condições. 
Possibilidade de recolher mais que uma vez o mesmo Modo de Pagamento e para a mesma Moeda. 
Todos estes automatismos prendem-se, essencialmente, com o preenchimento do Documento enquanto "Novo". 
•Documentos Assinados: 
Permite Alterar, Acrescentar ou Inserir linhas de Texto ou de Movimento Livre (*) desde que estas não tenham quantidades ou valores. •Se na Tabela Tipos de Documentos tiver marcado com  
Se num Documento corrigir o separador Pagamento, a Folha de Caixa também será atualizada. 
•Se o Movimento for a Débito será ligado a Recebimentos, se for a Crédito será ligado a Pagamentos. 
•Se o Movimento for com Meio de Pagamento, «MB» ou «CC» ou «CD» aparece o TPA que tiver recolhido na Tabela, mas pode alterar desde que exista no PMR - Tesouraria, já que irá criar um Registo de TPA nessa rotina. 
•Se Movimento for com Meio de Pagamento «CH», será obrigatória a introdução do Número do Cheque, já que irá ser criado o Cheque na Tesouraria. 
•Se quiser que estes Movimentos sejam ligados da Tesouraria à Contabilidade terá de abrir na Tabela Tipos de Movimentos para Folha de Caixa (em Tesouraria, claro) um Código que terá a letra «V» e o Tipo de Movimento das Vendas para aí definir a Conta de Ligação. Exemplo: 
V012. 
Emissão de Faturas e da Notas de Liquidação, com as variáveis para os 3 Modos de Pagamento possíveis: 
 Se o Meio de Pagamento for: 
MB, CC ou CD passam a existir mais três campos a preencher: "TPA"; "Período"; 
"Trans." (conforme Talão emitido pelo TPA). 
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