3.3- ALTERAÇÃO DE OBRAS-FATURAÇÃOContêm os separadores: 
Faturação; 
Sub-Separadores: 
![]() OBRA NÚMERO 
Indique o Número de Obra. 
DESIGNAÇÃO 
 Indique o Nome da Obra. 
ORÇAMENTO 
Se a Obra teve origem num Orçamento adjudicado, visualiza o Número de Orçamento.  
MATRÍCULA 
Se não estiver preenchido, o acesso a este campo é feito com o rato ou no separador Condições, campo "Data" com  
Indique a Matrícula. 
 NÚMERO 
Visualiza o Número identificativo da Matrícula registado no Ficheiro de Matrículas se campo anterior preenchido. 
Numa Obra «Nova» deve preencher, primeiro, o campo anterior e abrir a Matrícula no Ficheiro de Matrículas. 
MARCA 
Visualiza a Marca da viatura registada no Ficheiro de Matrículas, se o campo anterior ou o de "Matrículas" estiverem preenchidos. 
ENTIDADE 
Mostra: 
Código; 
Número Fiscal; 
Nome (Entidade dona da Obra). 
ENTIDADE A FATURAR 
Insira o Código da Entidade a faturar (Entidade a cobrar). 
Por defeito assume a Entidade indicada no separador anterior, podendo, contudo, alterar para outra Entidade, (por exemplo o caso das Seguradoras). 
Código: Através da lista pendente, defina o Número de Entidade.  
Valida com o Ficheiro de Entidades, mostrando o correspondente; 
Nome; 
Número Fiscal; 
Morada; 
Localidade; 
País; 
Código Postal; 
Designação. 
Se não existir o código pode criá-lo neste momento. 
Se a Entidade for «0» (Zero) ou tiver o campo "Número Fiscal" preenchido com «999999999» no ficheiro de Entidades é pedida a recolha dos dados: 
Número Fiscal, Morada, Localidade, Código do País (não preencher se for Portugal, prima  
Só não é possível se na Tabela Tipo de Documentos tiver marcado o campo "Entidade" obrigando a recolher um cliente definido no Ficheiro de Entidades. 
Se este campo ficar a zeros e indicar no campo seguinte o NIF da Entidade existente é editado automaticamente o Código da Entidade; 
Número Fiscal: Se no campo anterior indicou o Código da Entidade é editado automaticamente o NIF da Entidade. 
Se não insira o NIF da Entidade e é editado automaticamente o Código da Entidade. 
Se o NIF não existir é visualizada uma mensagem a indicar a inexistência e pergunta se quer abrir. 
PROCESSAMENTO 
Tipo de Documento: Indique, qual o Tipo de Documento das Vendas para usar na opção de Faturação de Obras. 
Com  
 Regime de IVA: Automaticamente, editado com Código do Ficheiro de Entidades, podendo, ser corrigido só para os Documentos recolhidos: 
 Tipo de IVA: Se Entidade não isenta pode além do IVA de Vendas escolher outra Tabela Alternativa. 
Se «0» (Zero) assume IVA Vendas; 
Vendedor: Indique o Código de Vendedor definido no Ficheiro de Entidades. 
Valida com o Ficheiro de Vendedores e visualiza a Designação; 
Modalidade de Pagamento: Defina o Modo de Pagamento da Entidade. 
Assume automaticamente o Código definido no Ficheiro de Entidades, podendo no entanto ser alterado, só para os Documentos recolhidos. 
Valida com a Tabela relativa e visualiza a Designação; 
Prazo: Assume, automaticamente, o Número de Dias definido no Ficheiro de Entidades, podendo no entanto ser alterado, só para os Documentos recolhidos; 
Observações: Se for necessário, indique uma observação. 
MOEDAS 
Desconto no Documento: Preenchido, é aplicada essa percentagem a todas as Linhas recolhidas; 
Tabela de Preços: Valores: 
«1»; «2»; «3» e «4». 
Automaticamente, preenchido com o Código definido na Entidade, podendo ser corrigido. 
O Código tem a ver com o Preço de Venda do Artigo que irá ser praticado durante a Recolha de Documentos; 
Moeda:  
 Mostra os valores do Documento a cambiar só para efeitos de impressão. 
Não serão atualizados Ficheiros com estes valores, mas sim com os valores na Moeda da Empresa. 
Valida com a Tabela correspondente e visualiza a Designação e o Câmbio; 
Imprime Obra em: Numa Obra Nova, por defeito, edita a Moeda indicada no campo anterior. 
Em alteração edita a Moeda escolhida através duma lista pendente. 
A lista só edita as Moedas definidas no bloco Moedas, Dados da Empresa, Configuração da Empresa e a escolhida no campo anterior; 
Moeda/Câmbio: Visualiza as Moedas e Câmbios vindas da Tabela Moeda/Câmbio, mas pode alterar para outro valor cambial, sem modificar a Tabela. 
![]() A FATURAR 
Mostra os campos seguintes: 
Obra; 
Matrícula; 
Entidade a Faturar. 
DOCUMENTO A GERAR 
Informações para gerar o Documento: 
Guia: Assinalado com  
Documento de Venda: Marcado com  
Tipo de Documento: Pela lista pendente e relacionado com o campo anterior, indique qual o Código do Tipo de Documento; 
Armazém: Indique o Armazém a faturar; 
Data: Não preenchido, automaticamente, regista a Data do Processamento. 
Indique a Data do Documento a gerar. 
Nunca pode ser inferior à Data Início da Obra; 
Data/Hora da Expedição: Ativado se no campo "Documento Transporte", na Tabela de Guias/Documentos da rotina PMR - Vendas, estiver assinalado com  
Indique a Data e Hora do Transporte. 
PARAMETRIZAÇÃO DA CRIAÇÃO DE LINHAS 
3 Blocos (Informação, Totais e Quebra) com dados para a criação das linhas do Documento: 
Informação 
Obra: Assinalado com  
Matrícula: Assinalado com  
Totais 
Obra: Marcado com  
Fase: Assinalado com  
Edita os Totais por Fase; 
Tipo de Movimento: Com  
Edita os Totais por Tipo de Movimento; 
Detalhada: Assinalado com  
Quebra 
Fase: Assinalado com  
Tipo de Movimento: Assinalado com  
OBSERVAÇÕES SUPLEMENTARES 
Ativado se no campo "Obs. Suplementares", na Tabela de Guias/Documentos da rotina PMR - Vendas, estiver assinalado com  
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