1.5- CARTEIRA - LINHAS![]() LINHA 
Ao recolher a Encomenda (Novos) se premir  
Na correção digite o Número da Linha que quer alterar. 
No rodapé, do separador, é editada a situação da Linha, que pode ser "Linha Nova" ou "Linha em Alteração". 
Este Ficheiro pode ser obtido, por exemplo, através da Pistola «Scanner». 
 ARTIGO 
Se a Unidade de Stock do Artigo for «*» ou «TX» pode recolher a Designação pretendida para a linha. 
No Movimento livre recolhe (ou não) Quantidades e Valores mas para a unidade «TX» a recolha limita-se a Texto. 
  Com o cursor posicionado no campo "Artigo", carregando em: 
![]() A duplicação de Linhas permite cópia integral de outra Guia, Documento ou Encomenda já existente para uma Encomenda Nova. 
GUIAS 
Marcado com  
DOCUMENTOS 
Marcado com  
ENCOMENDAS 
Marcado com  
TIPO DE GUIA/DOCUMENTO/ENCOMENDA 
De acordo com o Tipo de Documento escolhido nos campos anteriores: 
Guias; Documentos ou Encomendas, assim é editado o texto do campo, que pode ser: 
Tipo de Guia; Tipo de Documento ou Tipo de Encomenda. 
Na lista pendente, indique o Tipo de Documento original, conforme o definido nos campos anteriores, para a duplicação de linhas. 
ARMAZÉM 
ENCOMENDA 
Os campos seguintes contêm os dados referentes ao Documento original para a duplicação de linhas. 
Ano: Indique o Ano do Documento original; 
Vendedor: Se necessário, indique o Ano do Documento original; 
Série: Se necessário, indique o Ano do Documento original; 
Número: Se necessário, indique o Ano do Documento original. 
É editada e de acordo com dados anteriormente indicados o Número e Designação da Entidade e o valor do Documento (Guia, Fatura, Encomenda…). 
MANTÉM DESCONTOS DAS LINHAS 
Marcado com  
MANTÉM COMISSÕES DAS LINHAS 
Assinalado com  
LINHAS 
UN 
DESIGNAÇÃO 
Visualiza o Nome do Artigo. 
QUANTIDADE 
Obrigatório, exceto se estiver perante um Movimento Livre, o qual poderá ter ou não Quantidades. 
Carregando em  
O Número de Decimais pode ser configurado na opção dos decimais na Tabela de Famílias ou no campo "Número de decimais" no Ficheiro de Artigos. 
É aqui que se indica o Valor da Quantidade de acordo com o Código de Unidade. 
Se tiver selecionado o campo "Atualiza Stocks" na Tabela de Propostas pode surgir uma das mensagens: 
«Existência Insuficiente»: Anuncia que o Artigo em causa possui no Armazém existência inferior à que se está a movimentar. 
«Recolha de Existências Negativas»: Se responder afirmativamente e tiver permissões para esta opção, o movimento é aceite; 
«Artigo em Rotura»: Indica que com o movimento das Quantidades em causa o Artigo fica em Rotura de Stocks (Quantidades abaixo dos Stocks Mínimo ou acima do Stock Máximo). 
«Recolha de Existências em Rotura»: Se responder afirmativamente e tiver permissões para esta opção, o movimento é aceite. 
PREÇO DE VENDA 
Preenchido, automaticamente, com o Preço do Ficheiro de Artigos (Preço 1, Preço 2, Preço 3 ou Preço 4, se deu «1», «2», «3» ou «4» no Código de Preço no Ficheiro de Entidades), pode ser alterado para outro Preço, só na Proposta recolhida. 
O valor do Preço está relacionado com o Código da Moeda definido no Ficheiro de Entidades e com o Código da Moeda definido no ficheiro de Artigos. 
Se não definir o Código da Moeda no Preço de Artigos este assume o valor da Moeda definida na Configuração da Empresa.  
Contudo se houver Movimentos para a Entidade com outra Moeda o valor assumido é o do cálculo com a Tabela Moeda/Câmbio. 
Se definir o Código da Moeda no Preço dos Artigos diferente do assumido na Configuração da Empresa, então o Preço é o valor aí registado, ignorando assim o cálculo com a Tabela Moeda/Câmbio. 
DESCONTOS 
Pode definir 3 Descontos à Percentagem ou 1 em Valor + 1 à Percentagem sobre os Artigos. 
A capacidade das Percentagens é de 2 inteiros e 2 decimais e do valor é de 7 inteiros e 2 decimais. 
Se nos ficheiros de Entidades e Artigos, no separador Processamento, os campos "Código de Desconto", estiverem preenchidos com valores dos grupos correspondentes à Tabela de Descontos será lançado, automaticamente, aqui, o valor percentual de Desconto respetivamente. 
Contudo pode sempre alterar este valor. 
Nos Preços de Venda com IVA incluído, o Desconto incide sobre os valores dos Preços de Venda com IVA incluído e não sobre os valores dos Preços de Venda sem IVA. 
COMISSÕES 
Percentagem de Comissão, para o Vendedor associado à Encomenda. 
Se unidade de Stock igual a «+» é colocado zero neste campo. 
Se no Ficheiro de Vendedores e no Ficheiro de Artigos no separador Processamento, os campos "Código de Comissão", estiverem preenchidos com valores dos grupos correspondentes à Tabela de Comissões será lançado, automaticamente, aqui, o valor percentual de Desconto respetivamente. 
Contudo pode sempre alterar este valor. 
 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
Pode proceder à importação de linhas para recolha, a partir de um Ficheiro Texto. 
Este Ficheiro pode ser obtido, por exemplo, através da Pistola «Scanner». 
Modo de Funcionamento: 
Criar uma pasta ao nível da pasta da Empresa, com a seguinte nomenclatura: 
«scan-xxx» sendo xxx o Número da Empresa; 
Criar nesta pasta, uma subpasta chamada «importad»; 
Exemplo: 
Pasta «emp005», subpasta «scan-005\importad»; 
O Ficheiro Texto terá como nome, o Código da Entidade e como extensão, um número sequencial. 
Exemplo: 
Para a Entidade número 18 será 000000018.E01. 
A extensão do Ficheiro não sofre qualquer processamento, nem validação. 
O Ficheiro deve estar posicionado dentro da pasta «scan-xxx» e após a importação para as linhas do Documento o Ficheiro será movido para a pasta «importad». 
 
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