4.2.1- CONFIRMAÇÃO DE COMPRAS POR ENTIDADES![]() LIMITE INFERIOR/SUPERIOR 
Indique os Códigos a confirmar: 
Entidade: Indique a Entidade. 
Valida com o Ficheiro de Entidades; 
Data: Não preenchida assume a Data de Entrada na Rotina para a Data Inferior e o ultimo Mês e Dia do Ano para a Data Superior; 
Armazém: Indique os Códigos de Armazém para a Confirmação. 
Valores possíveis: 
Entre «1» e «99» conforme indicado no campo "Número Máximo de Armazéns" na Configuração da Rotina; 
Documento: Indique os Números dos Documentos das Compras selecionadas para a Confirmação; 
Circuito de Distribuição: Indique o Código do Circuito de Distribuição. 
Valida com a Tabela relativa. 
OPÇÃO 
Marcado com  
Todas; 
Já impressas; 
Por imprimir. 
DATA PARA DOCUMENTOS 
Indique a Data para os Documentos. 
EMITE DOCUMENTO GERADO 
Assinalado com  
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