7- RECIBOSElaboração de Recibos/Notas de Lançamento com indicação dos documentos a liquidar para cada Entidade. 
Permite correções/anulações. 
Pode fazer impressão imediata ou diferida do Documento de liquidação. 
Para o Tipo de Documento e Série indicados, visualiza automaticamente os Documentos, e assinalados com  
Também pode ter a informação do Fecho dos Documentos com  
Pode ordenar por Número, Data ou Entidade. 
![]() NÚMERO 
A «0» (Zero), prima  
Nas alterações indique o Número do Documento a corrigir. 
 ![]() DATA DA EMISSÃO 
Visualiza a Data de Entrada, podendo ser alterada. 
DATA VALOR 
Mostra a Data Valor (ou de receção). 
ENTIDADE 
Por lista pendente, indique o Número de Entidade. 
Valida com o Ficheiro de Entidades, mostrando o correspondente Nome, Número Fiscal e Saldo da Entidade. 
Se não existir o Código pode criá-lo neste momento. 
Se a Entidade for «0» (Zero) passa para o campo seguinte, onde pode fazer a pesquisa por Designação da Entidade. 
(DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE) 
Se a Entidade existir visualiza a Designação da Entidade. 
Se no campo anterior o valor for «0» (Zero), permite fazer pesquisa por Designação. 
Através da lista pendente, no campo anterior, procura outra Entidade com a mesma Designação. 
NIF 
Se a Entidade existir visualiza o NIF da Entidade. 
Se no campo "Entidade" o valor for «0» (Zero), permite indicar por um NIF existente a Entidade. 
CÓDIGO DA CONTA 
Através da lista pendente, indique o Código da Conta. 
SALDO DA ENTIDADE 
Visualiza o Saldo da Entidade. 
REGULARIZAÇÃO DO IVA 
Código conforme Ficheiro de Configuração da Rotina. 
Pode no entanto ser alterado. 
Marcado com  
DESCONTO DE PRONTO PAGAMENTO SOBRE 
Ativado se campo anterior estiver assinalado com  
Desativa campo anterior. 
Valor da Mercadoria: Assinalado com  
Total do Documento: Marcado com  
PAGAMENTO EM 
Assume a Moeda da Entidade, podendo no entanto ser alterada. 
Na lista pendente, indique o Código da Moeda a usar. 
IMPRIME EM 
Assume a Moeda da Entidade, podendo no entanto ser alterada. 
Através de lista pendente, indique o Código da Moeda a imprimir no Documento. 
CÂMBIO 
Assume o valor da Tabela de Câmbios, contudo é alterável. 
Preenchido se no campo anterior a Moeda for diferente da definida na Configuração da Rotina. 
VALOR 
Indique o Valor Total do Recebimento. 
A partir daí começa a mostrar os Documentos que estão por liquidar, começando pelo mais antigo e somando o Total de cada Documento assumido, até igualar o Valor Total do Recebimento indicado. 
LINHA 
Número de Linha por Documento atribuída automaticamente em Novos e digitada se for nas Correções. 
 DESCRIÇÃO/NÚMERO DO DOCUMENTO 
Visualiza Histórico e Número de Documento. 
DATA DO DOCUMENTO 
Visualiza a data do Documento. 
VALOR PAGO 
Mostra o Valor Pago.  
PERCENTAGEM % 
Mostra a Percentagem. 
DESCONTO PRONTO PAGAMENTO 
Visualiza o Desconto de Pronto pagamento. 
VALOR LÍQUIDO 
Visualiza o Valor Líquido. 
TOTAIS 
Mostra os Totais do: 
«Valor Pago»; «Desconto de Pronto Pagamento» e «Valor Líquido». 
OBSERVAÇÕES 
Pode indicar Observações para o Recebimento. 
SELEÇAO DE DOCUMENTOS POR LIQUIDAR 
![]() Escolha a(s) Fatura(s) para pagar assinalando com  
EMISSÃO DE DOCUMENTOS 
![]() ANO 
Indique o Ano. 
Por defeito assume o Ano de Entrada na Rotina, podendo no entanto ser alterado. 
TIPO DE DOCUMENTO 
Na lista pendente indique o Tipo de Documento. 
Exemplo: «01 – Recibo». 
LIMITES 
Indique os Limites a usar: 
Número de Série; 
Número Documento; 
Mês/Dia: Indique a Data mais antiga e a mais recente. 
Não preenchida assume no Limite Inferior/Superior o primeiro Mês e Dia do Ano e o último Mês e Dia do Ano, respetivamente; 
Entidade. 
E-MAIL (PDF) 
Assinalado com  
"Cria Ficheiros PDF"; "Envia Recibos por E-mail (PDF)"; "Só Entidades sem E-mail"; "Edita E-mail" e "Assinatura Digital" assinaladas e definida a "Pasta p/Ficheiros", serão acionados os procedimentos de Assinatura Digital e correspondente Envio de E-mail. 
PASTA PARA FICHEIROS 
Escolha a pasta para guardar os Ficheiros, ou com  
OPÇÃO 
Todos: Assinalado com  
Já Impressos: Marcado com  
Por Imprimir: Assinalado com  
IMPRIME LINHA DA DIFERENÇA DE CÂMBIOS 
Assinalado com  
Pode ser obtida entre os Limites pretendidos por Número de Série ou Data de Emissão, pois, normalmente, só irá acrescentar às listagens já arquivadas a parte correspondente aos últimos documentos entretanto emitidos. 
Se na Listagem encontrar um Aviso/Nota de Lançamento/Ordem Pagamento com o valor Zero e observação «Anulado», isso significa que as linhas relativas foram anuladas e portanto poderá reutilizar esse número. 
Também pode ter um Documento com valor Zero porque envolveu Débitos e Créditos de igual valor. 
Se tiver num Extrato uma Fatura/Nota de Crédito do mesmo valor, os dois movimentos continuarão no Extrato até serem envolvidos numa liquidação. 
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