Gestão de Vendas/Faturação
Manual do utilizador
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6.2.1- GESTÃO DOCUMENTOS - VENDEDOR

 
Ordenação por Nome de Vendedor carregando com o botão do lado esquerdo do rato na barra do cabeçalho «Nome do Vendedor» e, assim, pode pesquisar os Vendedores a partir do Nome de Vendedor digitado.
Lista com os Vendedores existentes e informação adicional.
 
 
Também pode carregar na tecla <F2>
Aparece a janela seguinte:
 
 
VENDEDOR
Na lista pendente vai ao Código anterior ou seguinte que identifica o Vendedor usando as setas cursoras Para Cima e Para Baixo.
Valida com o Ficheiro de Vendedores e visualiza Nome do Vendedor, Data de Admissão, valor percentual da Comissão ou Código da Comissão, e Valor das Vendas acumuladas no Ano e no Ano Anterior.
 
MOEDA
Obrigatória.
Assume, automaticamente, a Moeda da Configuração da Empresa.
Indique o Código da Moeda.
Valida com a Tabela relativa e visualiza a Designação.
 
CLIENTE
Com 9 dígitos para definição do Número do Cliente.
Pode proceder à abertura de novas Entidades e correções dos dados já existentes, com exceção do Código.
 
TIPO DE DOCUMENTO
Se proveniente de Vendas é o Tipo de Documento lá digitado.
 
ARMAZÉM
Vindo de Vendas, contém o Número do Armazém recolhido no Documento.
 
ANO
Visualiza o Ano do Movimento do Documento.
 
VENDEDOR
Visualiza o Vendedor recolhido no Documento.
 
SÉRIE
Visualiza a Série recolhida no Documento.
 
DOCUMENTO
Se proveniente de Vendas, consta o Número desse Documento, senão recolhe-se aqui o número que pretende.
 
DATA DOCUMENTO
Insira qual a Data do Documento que quer.
Modo de preenchimento:
AAAA/MM/DD.
 
DADOS DO DOCUMENTO
Anotação do Documento: Para recolha de anotações do Documento;
Comissão: Percentagem relacionada com o Documento digitado;
Valor do Documento: Valor correspondente ao valor Total do Documento;
Valor da Comissão: Valor relativo da Comissão aplicada ao valor do Documento.