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Manual do utilizador
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6- IMPORTAÇÃO E-FATURA

 
 
NOME DO FICHEIRO (.XML)
Diga onde se encontra o Ficheiro no formato XML, a importar.
Pode usar o botão de Procura .
 
TIPO DE DOCUMENTOS PARA ONDE IMPORTA
Na lista pendente, indique o Tipo de Documento para onde importa:
 
Código
Designação
FT
Fatura;
FS
Fatura simplificada;
FR
Fatura – Recibo;
NC
Nota de Crédito;
ND
Nota de Débito.
 
ARMAZÉM PARA ONDE IMPORTA
Na lista pendente, indique o Armazém para onde importa.
 
ATUALIZAÇÃO IMEDIATA DAS EXISTÊNCIAS
Assinalado com , atualiza, imediatamente, as Existências.
 
NOVAS ENTIDADES
Último Número de Entidade: Mostra o último Número da Entidade;
Nome Maiúsculas: Marcado com , regista a Designação da Entidade em maiúsculas;
Numera sequencialmente a partir do Número: Assinalado com , sequencialmente, numera, a partir do Número aqui indicado.
Desativa os dois campos seguintes;
Incrementa Número ao Original: Ativado se o campo anterior não estiver assinalado.
Assinalado com , incrementa Número ao Original:
(Número de Entidade PMR igual ao Número Original mais o Incremento).
Desativa campo anterior e seguinte;
Assume Número de Entidade igual ao NIF (PT): Assinalado com , assume o Número de Entidade igual ao NIF (Portugal).
Ativa os dois campos seguintes.
Novas: Assinalado com , assume objetivo do campo anterior para Entidades novas;
Todas: Marcado com , assume objetivo do campo anterior ao campo "Novas" para todas as Entidades.