2.1- DECLARAÇÃO PERIÓDICA

Contêm dois separadores:
Periódica;
 
São prestadas todas as informações contabilísticas e fiscais relativas ao IVA.
 
ARQUIVO DE DECLARAÇÕES
As Declarações ficam todas arquivadas, numa lista pendente.
 
ENTREGUE
Marcado com , assume Declaração já entregue.
 
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO DE        A
Indique as Datas correspondentes ao Período de Tributação (De   a   ) conforme o definido na Configuração da Rotina para o Regime do IVA (Mensal ou Trimestral).
 
Relação dos Livros e Valores usados nas Declarações, pois é a codificação do IVA, que condiciona a seleção para os diferentes Campos/Números.
 
Confere se algum Livro está mal classificado no que toca à figuração nas Declarações.
A Listagem de Conferência só deve ser emitida depois de executado o Apuramento Automático do IVA e a opção .
Depois de carregar neste botão passa ao ecrã seguinte (Listagem de Conferência):
 
 
OPÇÃO
Assinalado com , opte por um, dando o Tipo de Listagem a emitir:
Detalhes de Movimentos;
Totais por Código.
 
LIMITES
Indique os Limites a usar:
Datas e dos Códigos de IVA cujos Movimentos são usados para a Emissão da Listagem de Conferência dos Valores Declarados no Ano de Exercício.
 
Botão
Função
É desencadeado o preenchimento dos campos da Declaração, com os Valores movimentados nos Livros codificados para IVA;
Estes Valores podem ser corrigidos na opção.
Depois de clicar passa ao ecrã seguinte:
 
 
Assinalando com , opte pelos Modelos a preencher:
Modelo Oficial;
Regularizações Campo 40;
Regularizações Campo 41;
Relações para Pedidos de Reembolso (Campo ativado se no Modelo Oficial, no campo 95 solicitar o Reembolso).
Exemplo do «Modelo Oficial»:
 
Modelo R:
Continente;
Açores;
Madeira.
 
Depois de selecionado visualiza a imagem do Modelo Oficial com os relativos Valores e Dados da Empresa.