Carteira de Compras
Manual do utilizador
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2.6- VALIDAÇÃO DE DOCUMENTOS

 
Antes de utilizar este Procedimento, deverá fazer uma Segurança de Ficheiros desta Rotina. Deverá fazer esta Validação, se após a Reconstrução de Quantidades, aparecerem no Ficheiro de Artigos, Quantidades Compra das diferentes das quantidades presentes nos Mapas de Análise.
Para os Documentos pedidos entre limites serão validadas, as linhas quanto à Quantidade Comprada, Quantidade Confirmada e Quantidade Satisfeita.
Se existirem Documentos cuja Quantidade Confirmada esteja preenchida, será somada ao campo da Quantidade Satisfeita, pois, provavelmente, resulta de uma Compra que não chegou a concluir corretamente a confirmação das linhas.
Se existirem "anomalias" será efetuada uma Listagem dos Documentos, em que a Quantidade Confirmada foi somada à Quantidade Satisfeita.
 
 
Ao ler, atentamente, este texto, se quiser avançar para o ecrã seguinte, prima .
 
 
TIPO DE DOCUMENTOS
Marcado com , Valida os Documentos:
 
LIMITE INFERIOR/SUPERIOR
Indique os Limites a usar nesta opção:
Tipo de Documento;
Data;
Armazém;
 Documento ;
Entidade.